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集团要闻

05Dec
2017

内审部参加国家会计学院年度培训

发布者:海欣集团 作者:黄建芳 浏览次数: 1443
       海欣集团作为一家多元化、集团化管理的大型上市公司,向来十分重视内部审计工作,从内审部门的完善和建设,到部门人员的综合素质提升,集团领导一直都给予大力支持。
       近日,集团内审部员工先后参加国家会计学院为期五天的内部审计实战技能提升课程的培训,该课程分为两大部分:一、学术方面,讲解当前先进的审计技术,以及内部审计的新思维和新方法;二、实际操作方面,围绕风险管理审计、经济责任审计等内部审计展开。此次培训课程的方向和重点契合内审部未来的工作重点和发展方向。

       此次课程中最具代表性的是我国著名审计学家、北京国家会计学院院长秦荣生的授课,秦教授主要阐述在我国正在高速步入数字经济时代,内部审计也应跟上时代步伐,运用更加现代,更加前沿的审计技术与方法,完成审计工作。
       秦教授在课程中提到,由于数字经济已成为中国经济的发展趋势,而数字经济时代要求提高审计服务的及时性,这对内部审计人员提出了更高要求,必须解决传统审计中存在滞后性的问题,秦教授在此提出建议:传统的事后审计应当向过程型审计转型。

       传统审计业务是总结性的审计模式,只对被审计单位进行事后审计,审计的范围也只是抽取部分数据和信息进行审计,依靠样本结果来推断总体结果。而“过程控制型”的动态审计能够监督和管理经济业务和相关交易的整个发生过程,对出现的问题能够及时察觉,并给出相关方案帮助被审计公司加以纠正,大幅度提升审计服务成效。
       经过此次培训,内审部员工都对审计工作产生更深刻的认识,并就制定2018年工作计划召开了一次专门的部门会议。经会议讨论,内审部认为:过程控制型审计模式应当成为企业内部审计的重要方向,2018年内审部将采用事中监督配合事后总结的审计方法,来评审各公司的经营管理工作,以提高审计服务的效率和效果。

01Dec
2017

集团公司召开2018年度预算评审会

11月下旬,为期四天的海欣集团2018年预算评审会分别在集团三楼和华鑫海欣大厦十八楼会议室举行。集团党委书记俞锋、总裁应政、副总裁包遂、张鸣君等领导出席,会议由集团财务总监杨爱民主持。评审会上,集团各职能部门、控股子公司负责人对所属部门和单位2017...

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